Форум программистов «Весельчак У»
  *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

  • Рекомендуем проверить настройки временной зоны в вашем профиле (страница "Внешний вид форума", пункт "Часовой пояс:").
  • У нас больше нет рассылок. Если вам приходят письма от наших бывших рассылок mail.ru и subscribe.ru, то знайте, что это не мы рассылаем.
   Начало  
Наши сайты
Помощь Поиск Календарь Почта Войти Регистрация  
 
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Помогите с субсчетами  (Прочитано 11784 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Anhel
Постоялец

ru
Offline Offline

« : 20-11-2009 10:45 » 

Добрый день.  Мне надо создать два сусбчета в 43 счете. Один субсчет - это отклонение (Есть производство какой-либо продукции, плановая есть себестоимость, например, 100 рублей, а фактическая получается 150, для этого надо сделать субсчет отклонение (43.01), на котором и будет отображаться сумма отклонений) и второй счет (43.02) - это учет цен (хотя, если честно, я так и не понял, зачем его делать, но сделать его надо, я так понял, бухгалтер хочет, чтобы там отражались цены фактической себестоимости).

 Я понять не могу, в модуле проведения документа надо тогда создать две проводки, дебет по 43.01 и по 43.02?Не понял
« Последнее редактирование: 20-11-2009 14:52 от Sel » Записан
Kivals
Модератор

ca
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #1 : 20-11-2009 14:19 » 

Если не понимаешь зачем нужны счета - требуй у бухгалтера точного описания проводок:
Дт Сч1 - Кт Сч2 - ИтогСумма, Кво=0
Дт Сч3 - Кт Сч4 - ИтогНДС, Кво=0
Дт Сч5 - Кт Сч6 - СуммаСтроки, КвоСтроки
... и т.д.

В будующем сбережешь себе много нервов Улыбаюсь

Исправлять придется все документы, где используется этот счет: в 1С 7.7 проводки по счетам-группам запрещены. Как только ты создаешь новый субсчет (43.1) у тебя создается новая группа с именем старого счета (43) а старый счет переименовывается в 43.0, т.е. все движения, которые раньше были по счету 43 теперь станут по 43.0, но если ты захочешь перепровести документы а у тебя прописана проводка по 43 - система выдаст ошибку.

В общем добавление субсчетов - тот еще гемор
Записан
Anhel
Постоялец

ru
Offline Offline

« Ответ #2 : 23-11-2009 05:20 » 

Хорошо, и как мне тогда сделать, чтобы эта ошибка не выдавалась???

А можно тогда имя, которое было у счета 43, перенести на 43.0??? Ведь по сути-то счета-то 43 у нас уже не будет существовать, или я не правильно понял???
« Последнее редактирование: 23-11-2009 15:01 от Sel » Записан
Kivals
Модератор

ca
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #3 : 23-11-2009 22:54 » 

Будет, но это теперь будет группа счетов.
Чтобы ошибка не выдавалась нужно очень внимательно проанализировать абсолютно весь код где возможно использование старого счета и переписать его с учетом новых правил.

Много проще добавить в счет 43 еще одну аналитику (если там не все аналитики заняты), создав для нее новое перечисление (и вид субконто соответственно)
Записан
Anhel
Постоялец

ru
Offline Offline

« Ответ #4 : 24-11-2009 04:54 » 

Спасибо. Может есть ссылки или какая нибудь документация где можно прочитать про аналитику??? Не удивляйтесь если задаю глупые вопросы, я только учусь!
« Последнее редактирование: 24-11-2009 04:56 от Anhel » Записан
Kivals
Модератор

ca
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #5 : 24-11-2009 10:17 » 

Аналитика - это те группы данных, по которым мы хотим видеть итоговые цифры.
В терминах 7.7 - аналитика для бухгалтерских счетов - это Субконто (Для регистров 7.7 - это Измерения)
В принципе (по определению) субсчета тоже можно считать аналитиками, но в реальности так не говорят.
Записан
Anhel
Постоялец

ru
Offline Offline

« Ответ #6 : 24-11-2009 10:54 » 

Спасибо за ответ!
Записан
ким
Гость
« Ответ #7 : 25-11-2009 05:53 » 



Доброго дня, уже закопался советоваться на различных форумах, внятного ответа нет. Может здесь кто подскажет, как справиться с «незадачей»(программа 1с 7.7. «комплексная»).
 Сейчас выявлено расхождение в сальдо счета 43.(по Бух .данным сальдо сч.43= 200т.р ,а надо чтоб было 400 т.р.).
Сделал проводку Д90.2 К43 "- 200т.р." так как мне нужно(400 т.р. минус 200 т.р)...
После этого , знаете,после закрытия месяца у меня повисла сумма "-200т.р." на счете 43 "красным».
Дословно , по Дт счету 43 ГП на 30сент 2009 было:
№ 2...50 т.р
№5...80 т.р
№18...70 тр
Надо:

№2...150т.р.
№5...150тр.
№18...100т.р

Сделал  01-10-2009 ,Дт 90.2.1Кт 43:
№2…-100 т.р.
№5…-70 т.р.
№18…-30 т.р.
Всего -200 т.р
Далее перепровел последовательно октябрьскую реал-ю ГП, и провел
«Закрытие месяца».Вышло красное сальдо «- 200 т.п. по счету 43!
Записан
Kivals
Модератор

ca
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #8 : 25-11-2009 11:43 » 

1. Попробуй сделать пересчет итогов из конфигуратора
2. Сделай скриншот ОСВ по счету и прикрепи сюда для понятливости, а то мне пока не ясно правильно ли установлены субконто в ручных проводках.
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines